Oferta wygasa za:

NOWOŚĆ: Szkolenia Ekspert ŚWIĘTUJĄ 14-LAT NA RYNKU!

TO PRAWDOPODOBNIE NAJLEPSZA OFERTA

JAKĄ STWORZYLIŚMY W CIĄGU 14-LAT!

ODBIERZ 94,3% RABAT NA ZAPIS WIDEO Z NASZYCH KURSÓW

Drogi Czytelniku,

Wierz mi lub nie, ale obniżyliśmy cenę naszych najlepszych szkoleń wideo o 94,3% do 30 czerwca!

Poniżej możesz sprawdzić, co otrzymasz jeśli zdecydujesz się skorzystać z naszej oferty.

Ale zanim to się stanie, odpowiem na kilka pytań, które możesz mieć w związku z tą propozycją:

Pierwsze pytanie: czy to nie jest jakaś sztuczka marketingowa?

Odpowiedz: NIE. Naprawdę obniżyliśmy ceny o 90,3% do końca czerwca.

To nie jest błąd.

Ani żaden trick.

Pytanie drugie: czy potem muszę coś dopłacić?

Odpowiedz: NIE!

Wystarczy raz opłacić zamówienie i nie ma żadnych płatności abonamentowych. W tym czasie korzystasz ze szkoleń wideo, które będą się odbywać od lipca do grudnia 2022r.

To dosłownie niesamowita okazja, która szybkie się nie pojawi (o ile jeszcze kiedyś się pojawi).

Pytanie trzecie: dlaczego obniżacie cenę?

Ponieważ w wakacje świętujemy 14-urodziny naszej spółki! Pomyślałem, że to fajny sposób, aby podziękować klientom za tyle wspólnych lat.

Niestety oferta znika "30 czerwca", ponieważ tylko raz świętuje się 14-urodziny

Więc jeśli chcesz skorzystać z tej okazji...zrób to póki możesz.

OTO CO ZAWIERA NASZ URODZINOWY PAKIET

Podatek VAT po zmianach

(Całkowita wartość: 399 zł)

 Zawarte w tej niesamowitej ofercie!

Prowadzący: dr Krzysztof Biernacki.

Data: 04 lipca 

Zmiany wprowadzone z początkiem 2022r. dotknęły nie tylko podatków dochodowych, ale również podatku VAT. Część z nich ma charakter fakultatywny, część obligatoryjny.

Szkolenie omawiać będzie całokształt regulacji w podatku VAT z perspektywy zmian wprowadzonych z początkiem 2022r.

Ma ono na celu przygotowanie podatników do podjęcia decyzji, jakie zmiany fakultatywne powinni oni wprowadzić jeszcze przed zakończeniem roku 2022r.


Program szkolenia

1. Faktury ustrukturyzowane w obrocie gospodarczym:

Zasady stosowania znowelizowanych przepisów;

Korekty faktur ustrukturyzowanych po stronie sprzedającego i kupującego;

Przesyłanie i odbieranie, w tym akceptacja faktur ustrukturyzowanych;

2. Rozliczanie usług finansowych i pozostałe zmiany w podatku VAT:

Fakultatywne opodatkowanie usług finansowych;

Moment powstania obowiązku podatkowego;

Zagadnienia związane z rozliczeniem podatku naliczonego;

3. Pozostałe zagadnienia w podatku VAT w 2022r.:

Podmiot opodatkowania;

Ewidencje w podatku VAT, w tym pliki JPK;

Opodatkowanie wybranych transakcji.

Czynności sprawdzające i wybrane zagadnienia dotyczące kontroli podatkowej

(Całkowita wartość: 399 zł)

 Zawarte w tej niesamowitej ofercie!

Prowadzący: dr Krzysztof Biernacki.

Data: 29 sierpień

Coraz częściej organy podatkowe podejmują czynności sprawdzające, które zastępują dotychczasowe kontrole podatkowe lub celno – skarbowej.

Dopiero po zebraniu materiału dowodowego w toku czynności sprawdzających, podejmują decyzję o wszczęciu kontroli.

Dla podatników oznacza to konieczność całkowicie odmiennego podejścia do żądań ze strony organów podatkowych.

Szkolenie omawiać będzie poszczególne rodzaje czynności sprawdzających oraz wybrane zagadnienia kontroli podatkowej.

W szczególności uwaga zostanie zwrócona na instrumenty prawne, które mogą wykorzystać podatnicy w ramach prowadzonych czynności sprawdzających i kontroli podatkowej.


Program szkolenia

1. Czynności sprawdzające:

Rodzaje czynności sprawdzających;

Regulacje prawne wykorzystywane przy czynnościach sprawdzających;

Instrumenty ochrony podatników przy czynnościach sprawdzających;

2. Gromadzenie dowodów przy czynnościach sprawdzających:

Zasada gromadzenia materiału dowodowego i udział podatnika w takich czynnościach;

Dowody z ksiąg podatkowych w formie elektronicznej;

Dowody osobowe, w tym dowody z przesłuchań świadków przy czynnościach sprawdzających;

3. Elementy kontroli podatkowej;

Wszczęcie kontroli po czynnościach sprawdzających;

Prawo przedsiębiorców w kontroli podatkowej;

Korekty deklaracji przy kontrolach podatkowych;

Opodatkowanie nieruchomości w 2022 oraz 2023

(Całkowita wartość: 399 zł)

 Zawarte w tej niesamowitej ofercie!

Prowadzący: dr Krzysztof Biernacki.

Data: 12 września

W 2022r. ustawodawca wprowadził wiele zmian, które w istotny sposób modyfikują zasady opodatkowania nieruchomości.

Przede wszystkim dotyczy to ich wynajmu, aczkolwiek ma również wpływ na całokształt decyzji dot. inwestycji w takie aktywa.

W chwili obecnej problematyka nieruchomości jest jedną z najszerzej uregulowanych przez krajowy system podatkowy, a kolejne zmiany w regulacjach podatkowych zwiększają tylko ryzyko prawidłowego rozliczenia transakcji na tym rynku.

Szkolenie omawiać będzie aktualne zagadnienia dot. zasad opodatkowania transakcji na rynku nieruchomości, z uwzględnieniem zmian w przepisach wprowadzonych w 2022r. oraz planowanych na 2023r.


Program szkolenia

1. Zakres podatków dotyczący zakupu, wynajmu i sprzedaży nieruchomości

Podatki dochodowe i przychodowe;

Podatek VAT a PCC

Podatek od nieruchomości

Odpowiedzialność nabywcy i posiadacza nieruchomości

Odpowiedzialność osób trzecich

2. Podatek dochodowy przy nabyciu i zbyciu nieruchomości

Nabycie nieruchomości do celów prywatnych i do celów działalności gospodarczej – ewidencja środków trwałych;

Koszty uzyskania przychodu – odpisy amortyzacyjne i ich rodzaje;

Zbycie przez osobę prywatną – cele mieszkaniowe uprawniające do ulgi;

Rozliczenie podatku przy zbyciu

3. Wynajem nieruchomości w podatkach dochodowych i przychodowych z uwzględnieniem zmian w 2022r. oraz 2023r.

Metody opodatkowania wynajmu nieruchomości;

Najem prywatny – obligatoryjny podatek przychodowy

Rozliczenie wynajmu w podatku dochodowym – kiedy działalność gospodarcza jest opłacalna?

4. Podatek VAT i PCC przy zbyciu i nabyciu nieruchomości

Podatek VAT i PCC – kiedy wybrać opcję opodatkowania podatkiem VAT ?

Pierwsze zasiedlenie a zbycie nieruchomości;

Zbycie nieruchomości w ramach przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części;

Konsekwencje zwolnienia przy zbyciu nieruchomości – proporcja;

Aktualne zagadnienia związane z rozliczaniem podatku VAT

(Całkowita wartość: 399 zł)

 Zawarte w tej niesamowitej ofercie!

Prowadzący: dr Krzysztof Biernacki.

Data: 17 października

Podatek od towarów i usług (VAT) jest najczęściej kontrolowanym podatkiem przez organy podatkowe.

Przekłada się to na największe ryzyko związane z jego rozliczeniem. Co więcej, harmonizacja tego podatku w ramach Unii Europejskiej, dodatkowo zwiększa zakres regulacji, które ostatecznie wpływają na jego prawidłowe rozliczenie.

Coraz więcej wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które potwierdzają stanowisko krajowych podatników w sporze w polskim fiskusem, stanowią przykład konieczności bieżącej aktualizacji wiedzy o zasadach rozliczania tego podatku.

Podczas szkolenia analizowane będą zagadnienia związane z elementami konstrukcyjnymi podatku VAT w świetle aktualnych interpretacji organów podatkowych, wyroków sądów administracyjnych i wyroków TSUE.


Program szkolenia

1. Krajowe transakcje towarowe – zasady ich opodatkowania i moment powstania obowiązku podatkowego;

Dostawa towaru i nieodpłatne przekazanie towarów na cele prywatne;

Świadczenie usług w transakcjach krajowych;

Moment powstania obowiązku podatkowe – zasady ogólne i szczególne

2. Transakcje transgraniczne – zasady stosowania stawki 0% oraz rozliczenie podatku należnego przy imporcie oraz WNT;

Zasady rozliczeń sprzedaży towarów (WDT);

Zakup towarów (WNT oraz import) i rozliczenie podatku należnego i naliczonego;

Eksport towarów poza Unię Europejską

3. Świadczenie usług w obrocie krajowym i zagranicznym

Dokumentowanie świadczenia usług w obrocie międzynarodowym

Zakupy usług (import usług)

Świadczenie usług na rzecz podmiotów w Unii Europejskiej i poza Unią

Zamknięcie podatkowe 2022 roku oraz rozliczenia podmiotów powiązanych

(Całkowita wartość: 399 zł)

 Zawarte w tej niesamowitej ofercie!

Prowadzący: dr Krzysztof Biernacki.

Data: 17 listopad

Podczas szkolenia dowiecie się na jakie aspekty podatkowe należy zwrócić szczególną uwagę przygotowując się do podatkowego zamknięcia roku. Zakres tematyczny obejmować będzie również sprawozdawczość podmiotów powiązanych.

Zagadnienie podmiotów powiązanych od końca 2019 roku jest szczególnie istotne ze względu na bieżące raportowanie transakcji pomiędzy takimi podatnikami w plikach JPK. Obecnie organy podatkowe mogą na bieżąco analizować realizację umów w grupach finansowych i podejmować w tym zakresie kontrole.

Szkolenie omawiać będzie zagadnienia związane z rozliczeniami transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi jak również ich sprawozdawczość. Ponadto omówione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z przygotowaniem się do zamknięcia roku podatkowego 2022, w tym w zakresie rozliczeń międzynarodowych osób fizycznych.

Program szkolenia

1. Zasady rozliczania zaliczek oraz ich korygowanie;

  • Modele płatności zaliczek i informacja o sposobie płatności zaliczek w deklaracji rocznej;
  • Korekty zaliczek w trakcie roku podatkowego
  • Rozliczenie zaliczek, w tym odpowiedzialność za nieprawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania

2. Kształtowanie roczne wyniku podatkowego oraz sprawozdania finansowe;

  • Deklaracje podatkowe i ich przygotowywanie przez ministerstwo finansów;
  • Wynik podatkowy – rozliczenia na przełomie lat;
  • Sprawozdanie finansowe i zasady jego składania do sądu rejestrowego;

3. Sprawozdawczość podmiotów powiązanych;

  • Definicja podmiotów powiązanych i związane z istnieniem takich podmiotów obowiązki;
  • Dokumentacja cen transferowych;
  • Szczególne deklaracje roczne podmiotów powiązanych.

Podatek dochodowy - wybrane zagadnienia

(Całkowita wartość: 399 zł)

 Zawarte w tej niesamowitej ofercie!

Prowadzący: Damiana Staszak

Data: 17 lipca

Podczas szkolenia dowiesz się jak rozliczać podatki dochodowe PIT i CIT w związku z wejściem w życie przepisów dotyczących Polskiego Ładu oraz związanych z naprawą Polskiego Ładu.

Program szkolenia

1) Przychody - wybrane zagadnienia, w tym m.in.:

  • zwolnienie od opodatkowania przychodów seniorów aktywnych zawodowo, rodzin wielodzietnych oraz osób zmieniających rezydencję podatkową – rozliczanie na przykładach
  • przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł nieujawnionych – praktyka organów podatkowych; na co powinniśmy zwrócić uwagę w rozliczeniach podatników
  • zbycie przedmiotu leasingu operacyjnego po jego wykupie przez osobę fizyczną od roku 2022 – rozliczenie podatku dochodowego; jakie są skutki na gruncie podatku VAT; czy można dokonać darowizny przedmiotu leasingu osobie najbliższej?
  • płatność od konsumenta powyżej określonego limitu a sanacyjny przychód u podatnika
  • czy wypłaty na rzecz członków zarządu spółek kapitałowych w roku 2022 w dalszym ciągu stanowią korzystny finansowo model wypłaty środków ze spółki?

2) Koszty uzyskania przychodu - wybrane zagadnienia, w tym m.in.:

  • specjalny fundusz inwestycyjny jako rozwiązanie umożliwiające szybsze rozliczenie kosztów uzyskania przychodów
  • limit transakcji gotówkowych zaliczanych do KUP – zdarzenia szczególne; orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie sposobu liczenia jednorazowej wartości transakcji dla umów zawartych na czas nieokreślony
  • finansowanie działalności kapitałem własnym (CIT) - dopłaty oraz zyski przekazane na kapitał zapasowy lub rezerwowy jako KUP; kiedy można rozpoznać dodatkowe KUP?
  • limitowanie kosztów finansowania dłużnego po zmianach od 2022 roku

3) Ulgi w podatkach dochodowych, w tym m.in.:

  • nowe ulgi w podatkach dochodowych na rok 2022 – ulga na ochronę i konserwację zabytków, ulga dla inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne, ulga konsolidacyjna, ulga na pierwszą emisję publiczną, ulga na terminal, ulga na produkcję próbną (ulga na prototypy), ulga na promocję, ulga na wsparcie działalności sportowej, działalności kulturalnej oraz szkolnictwa wyższego i nauki, ulga na robotyzację
  • nowa ulga dla osób samotnie wychowujących dzieci w miejsce wspólnego rozliczenia z dzieckiem – zmiana od roku 2022
  • „ulga dla klasy średniej” – rozliczanie w trakcie roku i po zakończeniu roku na przykładach
  • ulga B+R – problematyka stosowania ulgi
  • zmiany w uldze mieszkaniowej od roku 2022

4) Pozostałe zagadnienia, w tym m.in.:

  • minimalny podatek dochodowy – rozliczanie, przykłady
  • czy zaliczka na poczet udziału w zysku spółki komandytowej wypłacona w trakcie roku na rzecz komandytariuszy i komplementariuszy podlega opodatkowaniu? czy spółka komandytowa jako płatnik ma obowiązek pobrać podatek dochodowy?
  • spółki nieruchomościowe w 2022 roku
  • danina solidarnościowa

 Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi - regulacje podatkowe

(Całkowita wartość: 399 zł)

 Zawarte w tej niesamowitej ofercie!

Prowadzący: Damiana Staszak

Data: 17 sierpnia

W związku z licznymi kontrolami oraz częstymi zmianami uszczelniającymi przepisy podatkowe, w tym zmianami wynikającymi z rekomendacji na poziomie unijnym, istotna jest znajomość problematyki dotyczącej cen transferowych.

Niniejsze szkolenie w sposób kompleksowy porusza kwestie związane z transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi, tzn. oprócz kwestii związanych z cenami transferowymi, w trakcie szkolenia omówione również zagadnienia dotyczące innych podatków, w tym w szczególności podatku VAT.

Program szkolenia

1) Podatki dochodowe - ceny transferowe, w tym m.in.:

  • identyfikacja podmiotów powiązanych
  • istota transakcji kontrolowanej w podatku dochodowym – jak ustalić wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym?
  • zasada ceny rynkowej, czyli obowiązek stosowania ceny rynkowej między podmiotami powiązanymi bez względu na wartość transakcji
  • jaki jest cel sporządzenia dokumentacji cen transferowych?
  • podmioty zobowiązane do sporządzenia dokumentacji cen transferowych - limity dokumentacyjne, wyłączenia z obowiązku sporządzenia dokumentacji
  • lokalna dokumentacja cen transferowych - elementy dokumentacji
  • safe harbours - uproszczenia dla transakcji dotyczących usług o niskiej wartości oraz pożyczek
  • transakcje z podmiotami z rajów podatkowych lub z podmiotami, których rzeczywisty właściciel ma siedzibę w raju podatkowym – czy znamy rzeczywistego właściciela naszego kontrahenta?
  • obowiązki sprawozdawcze po zmianach od 2022 roku - informacja o cenach transferowych (TPR)
  • sankcje

2) Podatki dochodowe - pozostałe zagadnienia, w tym m.in.:

  • „ukryte dywidendy” – nowe wyłączenie z KUP przewidziane dla podmiotów powiązanych wdrożone w ramach Polskiego Ładu
  • „podatek od przerzuconych dochodów” – nowy mechanizm przewidziany dla podmiotów powiązanych w ramach Polskiego Ładu
  • „podatek u źródła” – nowy model rozliczeń dla podmiotów powiązanych od 2022 roku
  • świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia pomiędzy osobami spokrewnionymi lub spowinowaconymi - przykłady zastosowania zwolnienia z opodatkowania
  • "ulga na złe długi" w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi

3) Podatek VAT, w tym m.in.:

  • podmioty powiązane na gruncie ustawy o VAT
  • cena rynkowa w podatku VAT
  • skutki zastosowania ceny nierynkowej w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi na gruncie podatku VAT
  • oznaczanie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi w JPK – kiedy oznaczamy? jak organy podatkowe wykorzystują przekazane przez nas informacje?

4) Pozostałe, w tym m.in.:

  • zwolnienie z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn nabycia własności rzeczy, praw majątkowych lub środków pieniężnych w gronie osób najbliższych, w tym problematyka darowizn gotówkowych
  • zwolnienie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umów pożyczek pomiędzy osobami najbliższymi - zakres zwolnienia oraz warunki skorzystania ze zwolnienia; jak wykorzystać zwolnienie w prowadzonej działalności gospodarczej?

 Opodatkowanie transakcji sprzedaży i wynajmu nieruchomości w 2022 roku

(Całkowita wartość: 399 zł)

 Zawarte w tej niesamowitej ofercie!

Prowadzący: Damiana Staszak

Data: 13 września

W 2022 roku przy kalkulacji opłacalności tej formy inwestycji trzeba będzie uwzględnić m.in. sposób naliczania składki zdrowotnej, brak prawa do amortyzacji nieruchomości mieszkalnych czy też konieczność wyboru opodatkowania w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (dla dwóch ostatnich zmian wprowadzono przepisy przejściowe, które z pewnymi zastrzeżeniami opóźniają wejście w życie zmian do 2023 roku).

W ramach szkolenia uczestnicy poznają również zasady rozliczania podatku VAT w transakcjach wynajmu – w tym zakresie istotne jest bowiem to, że wynajem (w tym wynajem prywatny na gruncie podatku dochodowego) traktowany jest jako działalność gospodarcza w podatku VAT. Ta zależność implikuje wiele skutków na gruncie podatku VAT.

Dodatkowo w trakcie szkolenia przedstawione zostaną zasady opodatkowania podatkiem dochodowym i podatkiem VAT transakcji zbycia nieruchomości. Dotyczy to zarówno transakcji o charakterze prywatnym, jak i transakcji dokonywanych w ramach prowadzonej działalności.


Program szkolenia

1. Sprzedaż nieruchomości na gruncie podatku dochodowego, w tym m.in.:

  • sprzedaż jako odpłatne zbycie czy w ramach działalności gospodarczej – kontrowersje związane z prawidłową kwalifikacją transakcji do źródła przychodów
  • sprzedaż nieruchomości mieszkalnych – czy możliwe jest zakwalifikowanie dochodów ze zbycia nieruchomości mieszkalnej jako dochodów z działalności gospodarczej?
  • odpisy amortyzacyjne jako koszt w ramach działalności gospodarczej – amortyzacja nieruchomości po zmianach od 2022 roku
  • koszty uzyskania przychodów – ustalanie kosztów w zależności od sposobu nabycia nieruchomości
  • sprzedaż nieruchomości poza działalnością gospodarczą – zasady opodatkowania, ulga na własne cele mieszkaniowe sprzedaż w ramach działalności gospodarczej – zasady opodatkowania, nieruchomości jako towary handlowe w prowadzonej działalności

2. Sprzedaż nieruchomości na gruncie podatku VAT, w tym m.in.:

  • kiedy transakcje są podejmowane w ramach działalności gospodarczej – czy sprzedawca nieruchomości jest podatnikiem VAT?
  • pierwsze zasiedlenie
  • zwolnienie od opodatkowania – zwolnienia obligatoryjne i zwolnienie fakultatywne, czy opłaca się korzystać ze zwolnienia fakultatywnego?
  • stawki podatku przy sprzedaży nieruchomości
  • korekta VAT związana ze zmianą przeznaczenia nieruchomości

3. Wynajem nieruchomości na gruncie podatku dochodowego, w tym m.in.:

  • możliwe formy opodatkowania
  • wybór i zmiana formy opodatkowania
  • źródło przychodów – najem prywatny czy działalność gospodarcza? Czy ilość wynajmowanych nieruchomość ma znaczenie?
  • możliwość rozliczania kosztów – kiedy i jakie koszty mogą podlegać rozliczeniu?
  • odpisy amortyzacyjne jako koszt przy wynajmie nieruchomości – amortyzacja nieruchomości mieszkalnych po zmianach od 2022 roku
  • kalkulacja opłacalności w zależności od formy opodatkowania

4. Wynajem nieruchomości na gruncie podatku VAT, w tym m.in.:

  • czy wynajem stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT? – najem prywatny na gruncie podatku dochodowego a działalność gospodarcza na gruncie podatku VAT
  • zwolnienia z opodatkowania – czy wynajem na rzecz pośredników lub na rzecz pracowników na cele mieszkaniowe może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania? Czy do limitu zwolnienia podmiotowego wlicza się refakturowanie mediów na cele mieszkaniowe?
  • stawki VAT przy wynajmie nieruchomości
  • zmiana przeznaczenia nieruchomości a korekta odliczonego podatku naliczonego
  • ewidencjonowanie usług wynajmu – faktury, rachunki, paragony

5. Pozostałe, w tym m.in.:

  • nakłady poniesione na nieruchomościach należących do osób trzecich (np. budowa budynku przez spółkę na gruncie należącym do wspólnika) – kontrowersje na gruncie prawa podatkowego
  • nieruchomości jako środki trwałe w spółce cywilnej – problemy praktyczne

Podatek VAT w transakcjach międzynarodowych

(Całkowita wartość: 399 zł)

 Zawarte w tej niesamowitej ofercie!

Prowadzący: Damiana Staszak

Data: 12 październik

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną w sposób kompleksowy zasady rozliczania poszczególnych rodzajów transakcji towarowych i usługowych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od dnia 1.07.2021 r. w ramach pakietu e-commerce.

Program szkolenia

1) Zagadnienie wprowadzające, w tym m.in.:

  • WDT i eksport towarów oraz WNT i import towarów jako czynności opodatkowane - właściwe zaklasyfikowanie transakcji towarowych
  • wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) oraz sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI) - szczególne rodzaje transakcji towarowych wprowadzone w ramach pakietu e-commerce od dnia 1.07.2021 r.
  • rola operatorów interfejsów elektronicznych po zmianach wprowadzonych w ramach pakietu e-commerce od dnia 1.07.2021 r.
  • "wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług", "import usług" oraz "eksport usług" - transgraniczne transakcje usługowe na gruncie ustawy o VAT

2) Rozliczenia podatkowe międzynarodowych transakcji towarowych, w tym m.in.:

  • miejsce świadczenia w transakcjach towarowych a zasady opodatkowania
  • rozliczanie podatku przy WDT, w tym możliwość stosowania stawki 0% - zasady opodatkowania
  • rozliczanie podatku przy WNT - zasady opodatkowania rozliczanie podatku przy eksporcie towarów, w tym możliwość stosowania stawki 0% - zasady opodatkowania
  • rozliczanie podatku przy imporcie towarów - zasady opodatkowania oraz możliwość stosowania uproszczeń; zmiany w rozliczaniu importu towarów wprowadzone w ramach pakietu e-commerce od dnia 1.07.2021 r.
  • rozliczanie podatku przy wewnątrzwspólnotowa sprzedaży towarów na odległość (WSTO) oraz sprzedaży na odległość towarów importowanych (SOTI) – nowe procedury wprowadzone w ramach pakietu e-commerce od dnia 1.07.2021 r.
  • specyfika rozliczeń podatkowych w transakcjach towarowych dokonywanych za pośrednictwem operatora interfejsów elektronicznych po zmianach wprowadzonych w ramach pakietu e-commerce od dnia 1.07.2021 r.

3) Rozliczenia podatkowe międzynarodowych transakcji usługowych, w tym m.in.:

  • miejsce świadczenia, rodzaj usługi oraz status usługobiorcy a miejsce opodatkowania transakcji
  • zasady ogólne oraz zasady szczególne ustalania miejsca świadczenia usługi – wpływ pakietu e-commerce na transakcje usługowe
  • rozliczanie podatku przy "wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług" - zasady opodatkowania na przykładach z uwzględnieniem zmian wynikających z pakietu e-commerce
  • rozliczanie podatku przy "imporcie usług" - zasady opodatkowania na przykładach
  • rozliczanie podatku przy "eksporcie usług" - zasady opodatkowania na przykładach z uwzględnieniem zmian wynikających z pakietu e-commerce

Zmiany podatkowe w roku 2023

(Całkowita wartość: 399 zł)

 Zawarte w tej niesamowitej ofercie!

Prowadzący: Damiana Staszak

Data: 12 październik

W trakcie szkolenia omówione zostaną zmiany podatkowe jakie wejdą w życie w roku 2023. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z uchwalonymi oraz planowanymi zmianami w prawie podatkowym. Program szkolenia uzależniony będzie od działań ustawodawcy w zakresie zmian legislacyjnych.

Odpisy aktualizujące należności

(Całkowita wartość: 349 zł)

 Zawarte w tej niesamowitej ofercie!

Prowadzący: Arkadiusz Szulc

Data: 17 lipca

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie zasad dokonywania odpisów aktualizujących należności ze szczególnym uwzględnieniem prawa podatkowego.

Program szkolenia

Dzięki szkoleniu dowiesz się:

  • czym są i kiedy należy dokonać odpisy aktualizujące w prawie bilansowym
  • w jaki sposób dokonuje się odpisy aktualizujące
  • kiedy odpisy aktualizujące będą kosztem podatkowym
  • na czym polega uprawdopodobnienie nieściągalności
  • jaki jest moment ujęcia podatkowego takiego odpisu
  • czym są należności przedawnione oraz jak umarzać takie należności.

Wszystko pokazane zostanie jak to robić w sposób praktyczny, gdzie do każdej z możliwych sytuacji przygotowane zostało zadanie, a Prowadzący pokazuje jak to wszystko należy rozksięgować na kontach.

Podsumowując, dzięki temu szkoleniu będziesz wiedzieć jak na kontach księgować tego typu operacje oraz w jaki sposób wpływają one na rozliczenia podatkowe i bilansowe.

Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe

(Całkowita wartość: 349 zł)

 Zawarte w tej niesamowitej ofercie!

Prowadzący: Arkadiusz Szulc

Data: 22 lipca

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie zasad rozliczania rezerw z uwzględnieniem rozliczenia międzyokresowego.

Program szkolenia

Dowiesz się:

  • czym są czynne i bierne rozliczenia między okresowe kosztów oraz
  • rozliczenia międzyokresowe przychodów (między innymi za wykonanie niezakończonej usługi),
  • kiedy i na co tworzyć rezerwy,
  • a także jak je ujmować na kontach i za pomocą jakich księgowań rozksięgowywać poszczególne operacje w czasie.

A wszystko to w oparciu o zadania, aby łatwiej uświadomić zakres czynności, które należy wykonać, aby było to zgodne z prawem podatkowym i bilansowym

Obrót magazynowy

(Całkowita wartość: 349 zł)

 Zawarte w tej niesamowitej ofercie!

Prowadzący: Arkadiusz Szulc

Data: 29 lipca

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie zasad obrotu magazynowego na kontach księgowych.

Program szkolenia

Podczas szkolenia dowiesz się:

  • jak księgować powstanie zapasów
  • na jaki moment należy je wyceniać, z podziałem na materiały i towary oraz wyroby gotowe
  • czym jest wycena rozchodu wg rzeczywistych cen zakupu a stałych cen ewidencyjnych
  • jak ustala się odchylenia od stałych cen ewidencyjnych oraz jak się je księguje
  • czym jest inwentaryzacja i co robić z różnicami inwentaryzacyjnymi,
  • kiedy różnice inwentaryzacyjne są kosztem a kiedy nie.

Wszystko pokazane będzie na przykładach przez pryzmat księgowania na kontach w ujęciu bilansowym i podatkowym.

Odroczony podatek dochodowy

(Całkowita wartość: 349 zł)

 Zawarte w tej niesamowitej ofercie!

Prowadzący: Arkadiusz Szulc

Data: 29 lipca

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie jednej z trudniejszych kategorii w rachunkowości, tj. odroczonego podatku dochodowego – zasad jego funkcjonowania, sposobu naliczania i ewidencji.

Podczas szkolenia oprócz zagadnień teoretycznych zostanie zrealizowane wiele przykładów praktycznych w postaci księgowań na kontach.

Program szkolenia

Podczas szkolenia dowiesz się:

1. Omówienie zdarzeń gospodarczych, które inaczej klasyfikuje się i rozlicza z punktu widzenia prawa podatkowego, a inaczej według ustawy o rachunkowości.

2. Wyjaśnienie zasad powstania różnic przejściowych oraz trwałych.

3. Przedstawienie sposobu powstania rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego oraz jego prezentacja na kontach i w sprawozdaniu finansowym.

4. Księgowanie najczęściej występujących w praktyce przypadków odroczonego podatku dochodowego – przykłady praktyczne.

Sprawozdanie finansowe

(Całkowita wartość: 349 zł)

 Zawarte w tej niesamowitej ofercie!

Prowadzący: Arkadiusz Szulc

Data: 17 sierpnia

Jak przygotować SPRAWOZDANIE FINANSOWE zgodnie z zasadami prawa bilansowego?

Jak przepisy o COVID-19 wpływają na poszczególne składowe Sprawozdania Finansowego?

Na co zwrócić szczególną uwagę, jakiego rodzaju problemy należy rozwiązać oraz jak już wcześniej przygotować się do przygotowania Sprawozdania Finansowego?

Program szkolenia

Podczas szkolenia dowiesz się:

  • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  • Bilans, gdzie na przykładach pokazane są między innymi ujęcie samochodów osobowych, nieruchomości inwestycyjnych, instrumentów finansowych, subwencji w PFR (na przykładach), odpisy aktualizujące zapasy, kompensata niedoborów i nadwyżek.
  • Rachunek Zysków i Strat, gdzie dowiesz się jak liczyć zmiany stanu produktów, jak wykazywać różnice kursowe, co wykazywać w pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych.
  • Zestawienie zmian w kapitale własnym.
  • Rachunek przepływów pieniężnych – jak go zrobić?
  • Dodatkowe informacje i objaśnienia, ze szczególnym uwzględnieniem rekomendacji MF odnośnie COVID-19, czyli jak ująć poszczególne TARCZE Antykryzysowe w Informacji Dodatkowej?

Wszystko pokazane jest na przykładach liczbowych. Dodatkowo uwypuklone zostały zmiany w porównaniu do roku ubiegłego ze szczególnym pokazaniem rozliczenia poszczególnych elementów TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ.

SZKOLENIE MA CHARAKTER PRAKTYCZNY i jest przeznaczone dla osób, które sporządzają sprawozdania finansowe.

Księga Przychodów i Rozchodów

(Całkowita wartość: 349 zł)

 Zawarte w tej niesamowitej ofercie!

Prowadzący: Arkadiusz Szulc

Data: 28 lipca

Księga Przychodów i Rozchodów

Program szkolenia

  • zasady i metody prowadzenia księgi przychodów i rozchodów
  • księgowanie towarów i materiałów
  • ewidencja wynagrodzeń w KPiR
  • rozliczanie różnic kursowych
  • VAT a księgowania w KPiR
  • wydatki na samochody osobowe
  • koszty reprezentacji
  • dofinansowania a przychody i koszty podatkowe
  • ryczałt od dowodów ewidencjonowanych

 Kadry i płace w małej firmie

(Całkowita wartość: 349 zł)

 Zawarte w tej niesamowitej ofercie!

Prowadzący: Arkadiusz Szulc

Data: 29 sierpnia

Program szkolenia

  •  Sporządzanie akt osobowych
  • Wyliczanie wynagrodzeń
  • Obliczanie składek ZUS i podatków
  • Rozliczanie urlopów i innych przerw
  • Ustalanie wynagrodzenia i zasiłków za czas choroby

    4 szkolenia wchodzące w skład kursu Akademia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

    (Całkowita wartość: 1346 zł)

     Zawarte w tej niesamowitej ofercie!

    Prowadzący: Monika Brzostowska

    Data:  

    12-09-2022, godzina 9:00-14:00

    10-10-2022, godzina 9:00-14:00

    14-11-2022, godzina 9:00-14:00

    01-12-2022, godzina 9:00-14:00

    Uczestnicy kursu zostaną przygotowanie do samodzielnego prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR) oraz Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - zgodnie z obowiązującymi przepisami – po wprowadzeniu Polskiego Ładu oraz korekt do Polskiego Ładu.

    Podczas kursu Uczestnicy nabędą umiejętności klasyfikowania operacji gospodarczych w odpowiednich kolumnach księgi oraz rozliczania na jej podstawie podatku dochodowego.

    Dodatkowo dowiedzą się,

    jakie dodatkowe rejestry jest zobowiązany prowadzić podmiot gospodarczy rozliczający się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz Ryczałtu.

    Kurs jest przeznaczony w szczególności dla osób prowadzących biura rachunkowe, ich pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się na podstawie KPiR.

    Program szkolenia

    Dzień 1 – Informacje podstawowe

    1. Podstawy prawne.
    2. Kto jest zobowiązany do prowadzenia KPiR?
    3. Obowiązki przy uproszczonej księgowości.
    4. Omówienie zasad prowadzenia KPiR.

    Dzień 2 – zapisy w KPiR

    1. Dowód księgowy jako podstawa księgowania.
    2. Terminy zapisów.
    3. Ewidencja przychodów - kolumna 7, 8 i 9 KPiR.
    4. Ewidencja zakupu - omówienie kolumn nr 10 i 11 KPiR.
    5. Pozostałe koszty - kolumna 12, 13 i 14 KPiR.

    Dzień 3 – Rozliczenie podatkowe

    1. Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy.
    2. Ewidencje u podatników czynnych VAT.
    3. Zamknięcie roku podatkowego.
    4. Remanenty a podatek dochodowy.
    5. Przechowywanie dokumentów, w tym elektroniczne.
    6. Ewidencja środków trwałych i WNiP.
    7. Zasady rozliczenia składki zdrowotnej.

    Dzień 4 – Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

    1. Kto nie może wybrać ryczałtu.
    2. Omówienie stawek.
    3. Jak prowadzić ewidencję.
    4. Składka zdrowotna przy Ryczałcie.

      Elektroniczne przechowywanie dokumentów

      (Całkowita wartość: 399 zł)

       Zawarte w tej niesamowitej ofercie!

      Prowadzący: Monika Brzostowska

      Data: 6 październik

        SZKOLENIA z Izabelą Leśniewską

        (Całkowita wartość: 1399 zł)

         Zawarte w tej niesamowitej ofercie!

        Prowadzący: Izabela Leśniewska

        Są obecnie w trakcie planowania. Będą to praktyczne szkolenia ze zmian w podatkach, które będą wchodziły w życie.

        Szczególnie dużo szkoleń będzie pod koniec roku (listopad, grudzień). Będą dopiero planowane około października, aby ich program był jak najbardziej aktualny.

          PREZENT

          (Całkowita wartość: 7000 zł)

           Zawarte w tej niesamowitej ofercie!

          Do końca roku poprowadzimy wiele szkoleń, o których teraz nie wiemy. Dostaniesz do nich dostęp w wersji wideo.

          W lipcu wchodzi Polski Ład 2.0 - będzie wiele zmian i skomplikuje się sposób rozliczeń. Póki co, jeszcze nie wiemy, co ustawodawca wprowadzi.

          Na pewno nastąpią zmiany w rozliczaniu składki zdrowotnej, podatku liniowym, ryczałcie, podatku CIT, oraz nastąpią zmiany w podatku VAT.

          Pod koniec roku ma wejść PAKIET SLIM VAT 3.

          Zmian będzie bardzo dużo. Przeprowadzimy szereg szkoleń, a zapis z nich otrzymasz jako tajemniczy prezent.

          Wartość tych szkoleń szacuję na 7000 zł!

          Skorzystaj z tej niesamowitej oferty.

          Podsumujmy WSZYSTKO, co otrzymasz, gdy skorzystasz z tej okazji!

          Szkolenia z dr Krzysztofem Biernackim (wartość całkowita: 1995 zł)

          Podatek VAT po zmianach (wartość 399 zł)
          Czynności sprawdzające i wybrane zagadnienia dotyczące kontroli podatkowej (wartość 399 zł)
          Opodatkowanie nieruchomości w 2022 oraz 2023 (wartość 399 zł) 
          Aktualne zagadnienia związane z rozliczeniem podatku VAT (wartość 399 zł)
          Zamknięcie podatkowe 2022 (wartość 399 zł)

          Szkolenia z Damianem Staszakiem (wartość całkowita 1995 zł)

          Podatek dochodowy - wybrane zagadnienia (wartość 399 zł)
          Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi (wartość 399 zł)
          Opodatkowanie transakcji sprzedaży i wynajmu nieruchomości w 2022 roku (wartość 399 zł) 
          Podatek VAT w transakcjach międzynarodowych (wartość 399 zł)
          Zamknięcie podatkowe 2023 (wartość 399 zł)

          Szkolenia z Arkadiuszem Szulcem (wartość całkowita 2793 zł)

          Odpisy aktualizujące należności (wartość 399 zł)
          Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe (wartość 399 zł)
          Obrót magazynowy (wartość 399 zł) 
          Odroczony podatek dochodowy (wartość 399 zł)
          Sprawozdania finansowe (wartość 399 zł)
          Księga przychodów i rozchodów (wartość 399 zł)
          Kadry i płace w małej firmie (wartość 399 zł)

          Szkolenia z Moniką Brzozowską (wartość całkowita 1745 zł)

          4 szkolenia wchodzące w skład kursu Akademia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (wartość 1346 zł)
          Elektroniczne przechowywanie dokumentów (wartość 399 zł)

          Szkolenia z Izabelą Leśniowską (wartość całkowita 1346 zł)

          Obecnie planowane (wartość 1346 zł)

          Tajemniczy prezent (wartość całkowita 7000 zł)

          CAŁKOWITA WARTOŚĆ:
          16,974.00 zł

          Pośpiesz się. Sprzedaż zakończymy 30 czerwca o 23:59. Jeśli się spóźnisz już nigdy nie dostaniesz tak dobrej oferty.

            W JAKIEJ FORMIE OTRZYMAM DOSTĘP?

            Świetne pytanie! Nie musisz czekać na kuriera. Nie musisz się wstawić o konkretnej godzinie i dniu na szkoleniu. Otrzymujesz dostęp do nagrań wideo! Co oznacza, że oglądasz ten materiał WTEDY, gdy masz czas i chęci.

            Materiał będzie czekał na Ciebie na naszej platformie.

            Copyright © YourCompany. All Rights Reserved.